問題已解決
請問對方上個月將發(fā)票開錯,我們已經(jīng)勾選認證,這個月給對方開具紅字信息表,對方開具紅字發(fā)票,并將正確的發(fā)票來給我們,針對這種情況,我們要怎么入賬呢?
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速問速答你好,先按照紅字發(fā)票沖回原來藍字發(fā)票的分錄,再按照藍字發(fā)票做一筆分錄
2021 11/10 14:47
84785005
2021 11/10 14:50
老師方便寫一下會計分錄嗎?
徐阿富老師
2021 11/10 14:51
你好,你原來藍字發(fā)票的分錄是怎么樣的?
84785005
2021 11/10 14:56
舉例:
借:應付賬款-采購暫估20
應交稅費-應交增值稅進項稅5
主營業(yè)務成本 1
貸:應付賬款-貨物采購
徐阿富老師
2021 11/10 14:58
你這個分錄看不懂,怎么會應付賬款借貸都有?
84785005
2021 11/10 15:02
是采購暫估,收到發(fā)票紅沖實入
徐阿富老師
2021 11/10 15:08
暫估和沖紅不是這樣做的,發(fā)票都沒有到怎么會有進項?
84785005
2021 11/10 15:10
這是9月勾選認證的,所以已經(jīng)勾選認證了,10月才通知錯了要改,10月開好紅字信息表,對方將正確得發(fā)票來給我們了
徐阿富老師
2021 11/10 15:11
1,暫估的分錄我不一定要看,2我需要看沖紅暫估后按照發(fā)票做的分錄
84785005
2021 11/10 15:18
紅沖暫估的分錄也沒做呢
徐阿富老師
2021 11/10 15:21
那暫估的分錄呢?你發(fā)的這個暫估分錄也不對的
84785005
2021 11/10 15:33
暫估分錄:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估入庫
徐阿富老師
2021 11/10 15:35
對,這樣才對。然后1,第一次發(fā)票到先紅字金額沖紅這筆分錄
徐阿富老師
2021 11/10 15:36
2再按照錯誤順序發(fā)票做借庫存 借進項稅額 貸應付賬款
徐阿富老師
2021 11/10 15:37
3,按照紅字發(fā)票和紅字信息表做借庫存 負數(shù)貸應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸應付帳款負數(shù)
徐阿富老師
2021 11/10 15:38
4再按照正確的發(fā)票做借庫存借進項 貸應付帳款。 這樣全部完整了
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