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A公司于11月25日銷售給丫企業(yè)∨商品一批原售價300萬元增值稅3萬元合計39萬元該商品采用現(xiàn)金折扣方式(折扣條件是:3/102/20N30折扣不考虛增值稅) 和商業(yè)折扣優(yōu)10%(即9折)銷售款項未收,該商品咸本240萬11月29日收回款項存 A公司 11月25日確認(rèn)銷售收入的分錄 11月25日結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 11月29日收回款項的分錄

84785006| 提問時間:2021 11/09 21:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 原售價300萬元增值稅3萬元合計39萬 這金額是不是有問題?
2021 11/09 21:57
84785006
2021 11/09 21:58
合計339萬,打錯了
84785006
2021 11/09 21:59
增值稅39萬的
84785006
2021 11/09 21:59
然后那個折扣的呢
84785006
2021 11/09 21:59
不用算嘛?
84785006
2021 11/09 21:59
兩個折扣都要折嘛?
bamboo老師
2021 11/09 22:03
借 應(yīng)收賬款270+27.3=297.3 貸 主營業(yè)務(wù)收入300*0.9=270 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額210*0.13=27.3
bamboo老師
2021 11/09 22:03
借 主營業(yè)務(wù)成本240 貸庫存商品240
bamboo老師
2021 11/09 22:05
借 銀行存款297.3-8.1=289.2 借 財務(wù)費用270*0.03=8.1 貸 應(yīng)收賬款297.3
84785006
2021 11/09 22:07
稅的那里210是哪來的?
bamboo老師
2021 11/10 07:24
我手機輸入的 應(yīng)該是270 輸入錯了 實在抱歉
bamboo老師
2021 11/10 07:25
借 應(yīng)收賬款270+35.1=305.1 貸 主營業(yè)務(wù)收入300*0.9=270 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額270*0.13=35.1 借 銀行存款305.1-8.1=297 借 財務(wù)費用270*0.03=8.1 貸 應(yīng)收賬款305.1
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