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老師好,錄入非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)時,資金性質(zhì)是預(yù)算外資金嗎?預(yù)算項(xiàng)目這寫什么?。渴鞘聵I(yè)運(yùn)行

84785000| 提問時間:2021 11/09 19:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,是的,預(yù)算外資金 項(xiàng)目可以是自籌資金
2021 11/09 19:32
84785000
2021 11/09 19:34
并賬時,預(yù)算會計(jì)要錄入期初余額,寫憑證時就填寫發(fā)生額嗎?不能填寫余額吧?
陳詩晗老師
2021 11/09 19:38
需要的 發(fā)生額,余額填寫進(jìn)去的哈
84785000
2021 11/09 19:40
寫憑證填寫嗎?直接填補(bǔ)上吧
陳詩晗老師
2021 11/09 19:43
對的,憑證補(bǔ)上 就會有發(fā)生額和余額了
84785000
2021 11/09 19:46
那錄入期初余額后,寫憑證并賬時借,貸,余額都要寫嗎?還是只寫借貸發(fā)生額
陳詩晗老師
2021 11/09 20:10
你指的是憑證的金額嗎 按余額填寫憑證
84785000
2021 11/09 20:17
老師,比如非財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn),年初數(shù)55074.24錄完后寫憑證時,余額50887.24,發(fā)生額貸方—4187這個不用管就可以嗎?
陳詩晗老師
2021 11/09 20:22
不是的,如果說你不是在建賬的時候直接錄入這些余額,你是用憑證的方式把這些余額放進(jìn)去,你就只需要按照你的期末余額錄憑證就行了,其他都不用管。
84785000
2021 11/09 20:27
老師,現(xiàn)在是事業(yè)單位合并,3個單位合并一個單位,現(xiàn)在是新建賬呢,她們把個單位科目余額表拿過來了,我是先把預(yù)算會計(jì)期初數(shù)據(jù)錄入嗎?還是直接填寫憑證錄入期末數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2021 11/09 21:03
如果說你是重新建賬的話,你就不用做憑證,直接把他的余額數(shù)據(jù)還有發(fā)生額直接錄到你新建的賬套里面就可以了。
84785000
2021 11/09 21:09
老師,預(yù)算會計(jì)錄入期初余額時,發(fā)生額就不讓直接錄入呢
陳詩晗老師
2021 11/09 21:10
什么意思?你是在哪里?不讓直接入手?就是你在建賬的時候,他有個期初數(shù)據(jù)會讓你錄,錄入你的期初期末余額,還有發(fā)生額的。
84785000
2021 11/09 21:12
對老師,就從期初數(shù)據(jù)錄入預(yù)算會計(jì)時,只能錄入期初余額,發(fā)生額點(diǎn)不進(jìn)去呢
陳詩晗老師
2021 11/09 21:13
他只有一個期初余額嗎,那么,這種情況你就只把你現(xiàn)在接手之后的期末余額的數(shù)據(jù)錄進(jìn)去,因?yàn)槿思业钠谀┚褪悄愕钠诔?/div>
84785000
2021 11/09 21:19
老師,不然就不錄期初數(shù)據(jù),直接填寫憑證把他們期末余額填寫上,這樣年底決算時就麻煩嗎?
陳詩晗老師
2021 11/09 21:19
不麻煩你把他之前的那些數(shù)據(jù)保存,結(jié)算的時候,你把他之前的數(shù)據(jù)加上就行了。
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