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采購商品收1萬的發(fā)票,實付9千,該如何做賬?
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速問速答你好,剩余1千是不需要支付了,還是以后會支付呢??
2021 11/08 14:41
84785010
2021 11/08 14:43
不支付了
鄒老師
2021 11/08 14:44
你好
借:庫存商品 1萬
貸:銀行存款 9000
營業(yè)外收入 1000?
84785010
2021 11/08 14:53
如果當時我的分錄是,借:庫存商品 1萬,貸:應(yīng)付賬款 1萬,后期支付時,借:應(yīng)付賬款 9千,貸:銀行存款9千。年末我把剩余1千不結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,而是通過現(xiàn)金結(jié)平這筆應(yīng)付賬款(實際未付),是不是也是一種辦法吧?
84785010
2021 11/08 14:54
給企業(yè)省點稅,也沒問題吧?
鄒老師
2021 11/08 15:00
你好,根據(jù)你的描述,應(yīng)當在一開始就把1000的部分計入營業(yè)外收入核算才是的??
84785010
2021 11/08 15:06
老師,應(yīng)付賬款必須要用銀行支付,有這規(guī)定嗎?
鄒老師
2021 11/08 15:07
你好,正常情況下,單位之間的貨款,需要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,而不應(yīng)當通過現(xiàn)金支付?
84785010
2021 11/08 15:10
如果想通過現(xiàn)金支付,是不是得把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款?這個過程要如何構(gòu)建呢?
鄒老師
2021 11/08 15:13
你好,如果通過現(xiàn)金支付,賬務(wù)處理是
借:庫存商品 1萬
貸:庫存現(xiàn)金? 9000
營業(yè)外收入 1000?
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