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請問老師,我單位是餐廳,員工宿舍租個人的,我單位單獨支付給房東因開票的個稅和房產(chǎn)稅500元。放到福利費核算,請問所得稅匯算清繳為何調(diào)增?

84785035| 提問時間:2021 11/08 12:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,因為這個稅金本身不屬于企業(yè)支出 不能稅前扣除
2021 11/08 12:44
84785035
2021 11/08 12:49
請問老師,下次簽合同時,房租月租金6000元,我加上500元,相當于6500元。然后寫到合同里,讓房東開發(fā)票。這樣就不用再單獨付房東這500元了。但是稅務機關代開時是按照6500元計算房東的房產(chǎn)稅和個稅嗎?這樣操作是否可以呢?
東老師
2021 11/08 12:50
可以啊,你租金相當于6500了
84785035
2021 11/08 13:03
但是房東說,房租變成6500,他交的房產(chǎn)稅和個稅會不會就不是500元了,比500元高了呀?
東老師
2021 11/08 13:04
你這種情況即使加到合同里面還是一樣的,都得負擔這些稅費的
84785035
2021 11/08 13:16
就是說怎樣達到,支付的合同金額正好包含房東個人支付個稅和房產(chǎn)稅。這個怎么計算呢?
東老師
2021 11/08 13:19
稅費你咋算也不可能加到合同里面的
84785035
2021 11/08 13:35
但是如果單獨支付給房東,所得稅匯算清繳前不能扣除呀?所以我干脆把這部分稅金放到合同里,讓房東一起開發(fā)票。就單位和房東知道這個多出來的是稅費。我就是想知道怎樣計算多出來的稅費怎樣完全包含在合同金額里
東老師
2021 11/08 13:38
你把稅費加到合同里面不是稅費又高了嗎
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