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老師,上個暫估入庫的單價估高了,怎么弄好?

84784986| 提問時間:2021 11/06 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個月 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021 11/06 08:43
84784986
2021 11/06 08:44
上個月已結(jié)轉(zhuǎn),這個月沖銷多出來的余額自動會結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎
鄒老師
2021 11/06 08:45
你好,上個月領(lǐng)用的材料或者結(jié)轉(zhuǎn)的成本,是多領(lǐng)用了或者多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
84784986
2021 11/06 13:58
是暫估的數(shù)字多了
84784986
2021 11/06 14:00
上個月暫估入庫的金額比這個月進來的發(fā)票數(shù)字高了,然后我沖銷掉上個月的,還多出余額,這個怎么處理?
鄒老師
2021 11/06 14:20
你好,先把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄就是了?
84784986
2021 11/06 14:22
但是我上個月成本已結(jié)賬啊,這個不受影響的吧
鄒老師
2021 11/06 14:24
你好,上個月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要沖銷?
84784986
2021 11/06 14:26
怎么沖銷法
鄒老師
2021 11/06 14:26
你好,上個月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,需要沖銷 ,賬務(wù)處理是 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84784986
2021 11/06 14:27
這一步?jīng)_向
鄒老師
2021 11/06 14:28
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784986
2021 11/06 14:28
這步?jīng)_銷掉,再按這個月進來的發(fā)票做份正確的就可以了是嗎
鄒老師
2021 11/06 14:30
你好,你之前暫估是暫估材料,還是暫估商品入賬?
84784986
2021 11/06 14:30
都做了,包括結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2021 11/06 14:33
你好,暫估商品的,只需要這樣調(diào)整就好了 暫估原材料的,還需要沖銷生產(chǎn)領(lǐng)用材料的分錄?
84784986
2021 11/06 14:34
那是不是所有后面步驟都要沖銷過重做
鄒老師
2021 11/06 14:36
你好,是的,是這樣的
84784986
2021 11/06 14:37
好的,我看一下,不懂再問你
鄒老師
2021 11/06 14:37
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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