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預收賬款跟應收賬款 可以互相抵消嘛?

84785038| 提問時間:2021 11/05 15:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是同一個明細,是可以抵消的?
2021 11/05 15:35
84785038
2021 11/05 15:35
沒明白老師,能具體說說嘛
鄒老師
2021 11/05 15:37
你好,如果是同一個明細,是可以抵消的。抵消分錄是 借:預收賬款,貸:應收賬款?
84785038
2021 11/05 15:37
就像 我收到預付款 借:銀行存款 貸:預收賬款-某公司后期開具出發(fā)票來了應收的款項比預收的多
84785038
2021 11/05 15:37
這種怎處理
鄒老師
2021 11/05 15:41
你好,開具發(fā)票的時候 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785038
2021 11/05 16:02
預收200 發(fā)票到了含稅404 204還沒付款 可以這樣做嗎借 預收 應收 貸主營業(yè)務收入
鄒老師
2021 11/05 16:03
你好,不需要這樣(借: 預收 ,應收 ,貸;主營業(yè)務收入)。開具發(fā)票的時候,借方全額計入預收賬款就是了。 還有沒收到的,在預收賬款借方余額體現(xiàn)?
84785038
2021 11/05 16:04
沒明白老師
鄒老師
2021 11/05 16:05
你好 開具發(fā)票的時候,賬務處理是 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 而不是 借:預收賬款?,應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785038
2021 11/05 16:06
就是我收到剩余款的時候 直接借銀行 貸預收就行是吧
鄒老師
2021 11/05 16:06
你好,是的,是這樣的
84785038
2021 11/05 16:08
借方正常寫預收 應收 是不合規(guī)的是吧
鄒老師
2021 11/05 16:08
你好,是的,沒有這樣的處理方式?
84785038
2021 11/05 16:14
好的謝謝老師
鄒老師
2021 11/05 16:14
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
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