問題已解決

老師進(jìn)項(xiàng)特別大,銷售500萬,沒有認(rèn)證的發(fā)票也有這么多了,未稅收入也比較多,老板不愿意報(bào)未稅,未稅金額報(bào)大了也有風(fēng)險(xiǎn)吧?這個(gè)有好的解決方法么?

84785020| 提問時(shí)間:2021 11/05 12:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你們是銷售貨物的嗎?
2021 11/05 12:18
84785020
2021 11/05 12:22
是的批發(fā)銷售日用品的,洗滌類的
郭老師
2021 11/05 12:22
你們的收入不想交稅的情況下,不要用公戶支付,也不要讓對方給你們開發(fā)票。
84785020
2021 11/05 12:29
正規(guī)廠家進(jìn)貨,別處進(jìn)不來,不管你要不要人家必須開??蛻粲植灰彼詫?dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大
郭老師
2021 11/05 12:35
那不行,只要你有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你就得多收入。
84785020
2021 11/05 13:27
那未稅也得有個(gè)比例呀以前報(bào)的少現(xiàn)在不管三七二十一整個(gè)幾百萬未稅還不是異常么。未稅占收入比應(yīng)該有標(biāo)準(zhǔn)吧
郭老師
2021 11/05 13:29
這個(gè)你自己控制,你看下你什么時(shí)間銷售的,越早銷售的盡快的做無票收入申報(bào)就可以的。如果你是一般納稅人的話,沒有比例要求的。對,你班不管做多少都是正常交稅,因?yàn)槟闶掷镉泻芏嗟倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。
84785020
2021 11/05 13:36
你報(bào)的多交稅多呀,老板那2個(gè)點(diǎn)稅負(fù)不想花呀,否則早讓報(bào)了?,F(xiàn)在就是未稅忽然多出這么多怕異常啊以前最多2、3十萬
郭老師
2021 11/05 13:38
不是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。 利潤很大嗎?
84785020
2021 11/05 13:47
有抵扣也得控制稅負(fù)呀,利潤少毛利才10%,所以是沒啥萬全之策是嘛除了報(bào)未稅
郭老師
2021 11/05 13:52
控制稅負(fù)沒有問題 比如你們交2%的稅款,你之前是不是有很多進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完?
郭老師
2021 11/05 13:53
所以你們利潤很高,你現(xiàn)在沒有發(fā)票抵扣了,然后有銷售額沒法抵扣,全部交稅,這種情況下才正常。
84785020
2021 11/05 14:10
沒懂,是沒抵扣的沒做留底,老師你意思應(yīng)該是滾動的那種看吧發(fā)票上期用了,下期沒票進(jìn)來增值稅就多交了
84785020
2021 11/05 14:10
利潤不高呀,怎么會利潤高了呢
郭老師
2021 11/05 14:14
那你自己計(jì)算著就可以啊,你想要交多少稅,你做多少無票收入自己掌握這個(gè)量。
84785020
2021 11/05 14:52
說了半天就是不知道量呢都問你有沒有經(jīng)驗(yàn),占比有沒有要求額
郭老師
2021 11/05 14:57
沒有要求 只要你在今年都坐進(jìn)去 繳稅就可以 不知道你們單位的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在是多少, 銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng))除以不含稅的銷售額等于稅負(fù)。
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