問題已解決
老師,您好,我們民辦幼兒園轉(zhuǎn)成公辦幼兒園的,要實際財務(wù)會計和預(yù)算會計并行,請問如果我們收到學費怎么做賬,購買辦公用品又怎么做賬呢
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速問速答同學您好,公辦幼兒園收到學費,
財務(wù)會計分錄,
借:銀行存款
貸:事業(yè)收入
預(yù)算會計分錄,
借:資金結(jié)存-貨幣資金
貸:事業(yè)預(yù)算收入
購買辦公用品,財務(wù)會計分錄,
借:業(yè)務(wù)活動費用(或單位管理費用)
貸:銀行存款
預(yù)算會計分錄,
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2021 11/05 10:49
84785019
2021 11/05 17:06
老師您好,謝謝您的回復(fù),但我們的學費是在學期初一次性收取的,不能一次性確認收入,財務(wù)會計中可以通過預(yù)收賬款在期末結(jié)轉(zhuǎn)本月收入,但預(yù)算我就不知道在收取時要怎么確認收入了
小奇老師
2021 11/05 17:10
如果您的單位確實無法一次性確認收入的話,可以這么做,
假定一次性預(yù)收學費1000元,分2個月確認收入,一次400元、一次600元
預(yù)收1000元時,
借:銀行存款? ?1000
? ?貸:預(yù)收賬款? ?1000
不做預(yù)算會計分錄,
第一次確認收入時,
借:預(yù)收賬款? ?400
? ?貸:事業(yè)收入? ?400
借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?400
? ?貸:事業(yè)預(yù)算收入? ?400
第二次確認收入時,
借:預(yù)收賬款? ?600
? ?貸:事業(yè)收入? ?600
借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?600
? ?貸:事業(yè)預(yù)算收入? ?600
84785019
2021 11/05 17:17
因為收的學費有跨年,那年底會存在預(yù)算會計和財務(wù)會計差額沒關(guān)系的嗎
小奇老師
2021 11/05 17:21
沒有關(guān)系,由于往來款的關(guān)系,很多財務(wù)會計科目對應(yīng)的預(yù)算會計科目,年末的余額都不一致,
例如您的預(yù)收和確認在跨年,那必然會導致“銀行存款”和“資金結(jié)存—貨幣資金”不一致,如果以權(quán)責發(fā)生制確認收入,跨年才收到錢,那必然“事業(yè)收入”和“事業(yè)預(yù)算收入”不一致,這種現(xiàn)象是很正常的
84785019
2021 11/05 17:25
謝謝老師的專業(yè)解答,還有一個問題,請問事業(yè)單位會計制度可以計提工資嗎
小奇老師
2021 11/05 17:27
可以的,跟企業(yè)類似,計提工資時,
借:業(yè)務(wù)活動費用? ? (專任教師、科研人員的費用)
? ? ? ?單位管理費用? ? (行政管理、后勤管理工作人員)
? ?貸:應(yīng)付職工薪酬
不做預(yù)算會計分錄
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