問題已解決
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個過程報稅的時候,我們要匯總稅額然后做進項稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個過程也要上傳紅字信息表呀。這個上傳紅字信息表的過程,會對我們報稅時的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會有影響呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好作為銷售方開具紅字發(fā)票,是對銷項進行沖減!對你的進項沒有影響
2021 11/04 22:25
84784964
2021 11/05 09:02
老師,就是我們作為銷貨方跨月沖紅自己開具的發(fā)票,報稅的增值稅的變動都在這個銷項情況里已經(jīng)反應(yīng)了對吧。
潘潘老師
2021 11/05 09:31
你好同學(xué),是的是的
閱讀 214