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問題已解決
請問老師 出口退稅的進(jìn)項發(fā)票要在增值稅申報表二里 填報嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個要的哦
2021 11/04 11:00
84784989
2021 11/04 11:04
那是填在35欄嗎?還有紅沖掉的發(fā)票填在哪欄呢
樸老師
2021 11/04 11:09
同學(xué)你好
填寫在轉(zhuǎn)出那欄就行
84784989
2021 11/04 11:17
退稅發(fā)票紅沖的稅額 要在附表二填寫嗎
樸老師
2021 11/04 11:27
對的
這個需要填寫
84784989
2021 11/04 13:06
老師退稅發(fā)票已紅沖的發(fā)票稅額填在哪欄啊
樸老師
2021 11/04 13:13
同學(xué)你好
出口退稅的紅沖嗎
84784989
2021 11/04 13:15
是啊,上個月只是做了退稅勾選,但未抵扣,銷貨方開了紅字發(fā)票給我們,我要在申報表附表二里填寫嗎
84784989
2021 11/04 13:17
如果不填寫的話 申報待抵扣的稅額就多出了這筆紅沖的稅額
樸老師
2021 11/04 13:19
上次勾選的時候填寫在哪里了
這次直接負(fù)數(shù)
84784989
2021 11/04 13:20
只是在發(fā)票平臺勾選確認(rèn)的啊
84784989
2021 11/04 13:22
老師 你幫我看下這樣填對嗎
84784989
2021 11/04 13:22
我是純外貿(mào)企業(yè)
84784989
2021 11/04 13:25
26欄 紅沖的發(fā)票也算進(jìn)去了,就和我申請退稅的金額不一樣了啊
樸老師
2021 11/04 13:26
你之前勾選退稅了嗎沒有的話這個紅沖了不填寫
84784989
2021 11/04 13:29
老師 這是我發(fā)票平臺勾選的,為什么那個紅沖的稅額也算上去了啊
84784989
2021 11/04 13:36
我填附表二時 在系統(tǒng)里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)里面包含紅沖的稅額,不知道怎么填報了
樸老師
2021 11/04 13:36
這個勾選平臺是要沖減的
84784989
2021 11/04 13:37
老師 我現(xiàn)在要怎么填寫呢?麻煩老師指點(diǎn)下吧
樸老師
2021 11/04 13:49
這個附表二不用填寫的
84784989
2021 11/04 13:52
那我附表二里導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)就多出來這張紅沖的發(fā)票金額了
樸老師
2021 11/04 13:59
同學(xué)你好
沒有的
之前也是退稅的不抵扣
84784989
2021 11/04 14:01
那出口退稅的發(fā)票要在附表二里填寫嗎
樸老師
2021 11/04 14:05
外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
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