問題已解決

老師您好,我們這邊紅沖一張增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)紅沖了才發(fā)現(xiàn)客戶已經(jīng)抵扣,請問要怎么處理呀

84784966| 提問時間:2021 11/04 10:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是什么時候開始紅沖的 對方什么時候抵扣的
2021 11/04 10:20
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