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本期銷售商品但是未開發(fā)票,等到以后期間才開發(fā)票的話,納稅申報(bào)的時(shí)候要計(jì)入未開票收入嗎?還有做賬的時(shí)候需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2021 11/02 20:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 是的需要應(yīng)交稅費(fèi)
2021 11/02 20:43
84785031
2021 11/02 20:47
就是做賬的時(shí)候需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)對(duì)吧,然后納稅申報(bào)的時(shí)候填到未開票收入
84785031
2021 11/02 20:54
還有等到后期補(bǔ)開發(fā)票的時(shí)候納稅申報(bào)要怎么填寫
郭老師
2021 11/02 20:55
你好 是的 開了發(fā)票未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票填寫正數(shù)
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