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某卷煙廠(增值稅一般納稅人)10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)10日,購買煙葉一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅為19500元;款項已付,貨已入庫。 (2)15日,將10日購進的煙葉發(fā)往甲煙廠,委托甲煙廠加工成煙絲,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費為60000元,增值稅為7800元。甲煙廠無同類煙絲的銷售價格。 (3)卷煙廠收回?zé)熃z后,領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半直接出售,取得含稅收入226000元。 (4)25日,卷煙廠銷售甲類卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,每箱250標(biāo)準(zhǔn)條,每條不含稅售價為80元,款項存入銀行。 試根據(jù)以上資料計算該卷煙廠應(yīng)納消費稅。

84785011| 提問時間:2021 11/02 19:49
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/02 20:09
暖暖老師
2021 11/02 20:35
業(yè)務(wù)2代扣代繳消費稅的計算是 (150000+60000)/(1-0.3)*0.3=90000
暖暖老師
2021 11/02 20:35
業(yè)務(wù)3繳納消費稅的計算是 226000/1.13*0.3=60000
暖暖老師
2021 11/02 20:35
業(yè)務(wù)4繳納消費稅的計算是 20*80*250*0.56+20*150=227000
暖暖老師
2021 11/02 20:35
應(yīng)交消費稅的計算是 60000+227000-90000=197000
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