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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,買(mǎi)了貨物付了錢(qián),跨月了對(duì)方也還沒(méi)開(kāi)票,分錄是要怎么做呢?應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目怎么處理呢
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速問(wèn)速答你好,貨物到庫(kù)時(shí)做暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品或原材料等 貸應(yīng)付帳款(暫估)按照不含稅金額做賬,不存在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目
2021 11/02 10:54
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2021 11/02 10:59
那收了款發(fā)了貨我們這邊跨月才可以開(kāi)票,當(dāng)月分錄怎么做呢?
徐阿富老師
2021 11/02 10:59
你好,發(fā)貨了就要做未開(kāi)票收入,和開(kāi)票一樣的分錄
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