問題已解決
個稅需要計提嗎?如果老板工資8000元,但是10月份因公司賬上沒錢不發(fā)了,怎么做賬?計提他工資的分錄怎么做?個稅的分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答不計提 ,發(fā)工資時扣個稅?
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021 11/02 10:16
玲老師
2021 11/02 10:17
不計提 ,發(fā)工資時扣個稅 上面發(fā)錯了
你好同學(xué):
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ?一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
84785019
2021 11/02 10:24
老師,你發(fā)這么多?我不懂啊
84785019
2021 11/02 10:24
你只需要回答我問那個問題就可以
84785019
2021 11/02 10:26
我還需要知道,個稅不計提,計提工資時,應(yīng)付職工薪酬填8000還是扣除個稅厚的那個數(shù)字呢
84785019
2021 11/02 10:29
如果稅后是7940元,計提工資時,分錄這么做,借管理費用7940,貸應(yīng)付職工薪酬7940元,對嗎?
玲老師
2021 11/02 10:29
計提工資時不扣除個稅。
84785019
2021 11/02 10:33
發(fā)放工資時扣除個稅是嗎?分錄是借應(yīng)付職工薪酬7940元,貸銀行存款,扣除個稅,借,應(yīng)付職工薪酬個稅60元,貸銀行存款60元,對嗎
84785019
2021 11/02 10:34
是不是不管工資發(fā)與不發(fā),計提工資時,都不扣除個稅?
玲老師
2021 11/02 10:38
計提 不扣個稅? 發(fā)工資扣個稅二步的
扣時借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行?
應(yīng)交稅費個稅??
84785019
2021 11/02 10:53
繳納時,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交個稅,貸銀行存款對嗎
玲老師
2021 11/02 11:01
繳納時,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交個稅,貸銀行存款對
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