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企業(yè)內(nèi)部之間的往來款怎么對沖,做對外報表

84785027| 提問時間:2021 10/30 10:10
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,經(jīng)濟(jì)師
您好,比如做借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款 反正就是收到錢的一方做借 付錢的一方做貸 把收、付兩家的科目沖抵掉。
2021 10/30 10:11
84785027
2021 10/30 10:14
是需要根據(jù)試算余額表的數(shù),找數(shù)做對沖么,三個賬戶內(nèi)部做對沖,有點(diǎn)不會啊
Chen老師
2021 10/30 10:15
是的,當(dāng)然需要根據(jù)試算余額表的數(shù)。應(yīng)該一筆對一筆,當(dāng)時怎么進(jìn)來或者出去的,現(xiàn)在就反方向做。
84785027
2021 10/30 11:59
老師是科目余額表,還是試算平衡表,
Chen老師
2021 10/30 12:14
用科目余額表的數(shù)字,然后在TB表里調(diào)。
84785027
2021 10/30 12:20
老師,比如說,第一個賬戶的其他應(yīng)收款,我是用其他應(yīng)收款的余額減去對方賬戶的其他應(yīng)付款發(fā)生額的貸方么! ? 還是不明白
Chen老師
2021 10/30 12:25
不是的,比如甲收乙100萬 ,甲當(dāng)時應(yīng)做 借 銀行存款 100 貸 其他應(yīng)付款-乙 100;乙做 借 其他應(yīng)收款-乙100 貸 銀行存款100? 現(xiàn)在我們抵賬,直接將甲、乙之間的往來余額做借 其他應(yīng)付款 貸? 其他應(yīng)收款處理。如果你抵不平,那么需要找原因了,是不是一邊做了一邊沒做,直接抵余額,如果抵不平,才需要一筆筆找,找出哪些是一邊入了賬,一邊沒有入賬或是入錯了賬。
84785027
2021 10/30 13:48
老師,怎么在帳套里看這個公司前期購買的設(shè)備都付了多少錢,還剩多少錢沒付?
Chen老師
2021 10/30 13:54
這個具體的賬套老師不清楚 不好意思
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