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請問分期付款的固定資產(chǎn)怎么入賬?
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速問速答借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款、長期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長期應(yīng)付款財務(wù)費用貸銀行存款。
2021 10/29 15:01
84784972
2021 10/30 14:10
前兩年的固定資產(chǎn)今年付的尾款,但又因供應(yīng)商回購設(shè)備抵減了其中一部分尾款,這怎么做賬呢
郭老師
2021 10/30 14:14
之前欠款做了那個科目的
84784972
2021 10/30 14:26
前幾筆都是做在預(yù)付賬款下,付了尾款才入固定資產(chǎn)
84784972
2021 10/30 14:26
這樣做可以嗎
84784972
2021 10/30 14:27
還請問一個問題:我這小微企業(yè),進(jìn)項都開在另一家公司,那我這要做應(yīng)交稅費入賬嗎
84784972
2021 10/30 14:29
我看了以前賬務(wù),稅費都沒入賬。就入了預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、銀存。
郭老師
2021 10/30 14:33
主要看你之前怎么做
往來做了那個科目
得作平了
一個資產(chǎn)100萬
每次收到發(fā)票10萬
你每次做10萬嗎
你的折舊不就不對了
郭老師
2021 10/30 14:33
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行存款、長期應(yīng)付款,
以后按月支付,借長期應(yīng)付款財務(wù)費用貸銀行存款。
用之前的固定資產(chǎn)抵扣
借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn),
借長期應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
郭老師
2021 10/30 14:34
看下這個是完整的,你看能看懂嗎。
郭老師
2021 10/30 14:34
沒有發(fā)票,做不了應(yīng)交稅費。
84784972
2021 10/30 14:49
可以看明白。
84784972
2021 10/30 14:50
問題是折舊,是去年才計提的
郭老師
2021 10/30 14:52
你好,之前的折舊不對的,你可以調(diào)整。
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