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老師客戶拿汽車抵應(yīng)收賬款怎么做帳?

84784955| 提問時(shí)間:2021 10/29 05:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
2021 10/29 05:46
84784955
2021 10/29 05:51
客戶需要給我司開發(fā)票對嗎?
東老師
2021 10/29 05:51
對,需要給你們開發(fā)票的,要不你們不能入賬
84784955
2021 10/29 05:52
對方如果開普票,那就全部記入成本,抵不了進(jìn)項(xiàng)稅了唄!對吧
東老師
2021 10/29 05:53
對,普票就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目了,專票涉及
84784955
2021 10/29 05:54
最后一個(gè)問題東老師,對方怎么做帳呢?分錄
東老師
2021 10/29 05:56
借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入(車輛價(jià)值可能沒有要還的錢多的差額)
84784955
2021 10/29 05:58
不是客戶的賬上的固定資產(chǎn),是客戶老板自己的私車。
東老師
2021 10/29 06:00
那就這么做 應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
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