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A公司銷售給外地B公司一批貨物,支付運輸費用價稅合計6540元,取得的增值稅專用發(fā)票上,注明運費金額6000元,增值稅額540元。 請問這筆業(yè)務(wù)如何寫分錄呢,這個運費算作銷項還是進(jìn)項?

84784965| 提問時間:2021 10/26 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這里是發(fā)生的運費支出,是 進(jìn)項稅額 借:銷售費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款?
2021 10/26 15:10
84784965
2021 10/26 15:13
請問老師,站在A公司的角度,做賬務(wù)處理,為什么是算進(jìn)項呢?
鄒老師
2021 10/26 15:14
你好,這個是發(fā)生的費用支出,所以是進(jìn)項稅額。 不是取得的收入啊?
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