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老師好,餐飲公司一般納稅人,本月銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng)稅300元,增值稅這一塊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

84785008| 提問時(shí)間:2021 10/26 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)300 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,700 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅700
2021 10/26 13:17
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