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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,我想問(wèn)一下勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅發(fā)票,再申報(bào)印花稅的時(shí)候,應(yīng)該以那個(gè)為計(jì)稅依據(jù)?是差額前收入還是差額后收入?
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速問(wèn)速答你好 ; 你們勞務(wù)派遣 正常是不會(huì)產(chǎn)生印花稅的;??對(duì)企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)輸出合同,不屬于印花稅暫行條例列舉的應(yīng)納稅憑證,不繳納印花稅。
2021 10/25 16:11
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