問(wèn)題已解決

老師,你好,我想問(wèn)一下勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅發(fā)票,再申報(bào)印花稅的時(shí)候,應(yīng)該以那個(gè)為計(jì)稅依據(jù)?是差額前收入還是差額后收入?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/25 16:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 你們勞務(wù)派遣 正常是不會(huì)產(chǎn)生印花稅的;??對(duì)企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)輸出合同,不屬于印花稅暫行條例列舉的應(yīng)納稅憑證,不繳納印花稅。
2021 10/25 16:11
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~