問題已解決

老師,你好,我想問一下勞務(wù)派遣公司開具差額征稅發(fā)票,再申報印花稅的時候,應(yīng)該以那個為計稅依據(jù)?是差額前收入還是差額后收入?

84784980| 提問時間:2021 10/25 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你們勞務(wù)派遣 正常是不會產(chǎn)生印花稅的;??對企業(yè)與勞務(wù)派遣公司簽訂的勞務(wù)輸出合同,不屬于印花稅暫行條例列舉的應(yīng)納稅憑證,不繳納印花稅。
2021 10/25 16:11
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