問題已解決

老師,您好!我們是建設(shè)工程有限公司,一般納稅人,接到裝修改造工程,收到材料預(yù)付款,需要交稅嗎?帳務(wù)如何處理?謝謝!

84785022| 提問時(shí)間:2021 10/21 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;只是收到預(yù)付款的話 暫時(shí)不產(chǎn)生稅費(fèi)的; 借銀行存款貸預(yù)收賬款
2021 10/21 09:16
84785022
2021 10/21 09:23
老師,貸方可以用應(yīng)収賬款不?
meizi老師
2021 10/21 09:25
?你好 ; 可以的。 可以用應(yīng)收賬款??
84785022
2021 10/21 09:31
之前我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一般納稅人了,增值稅做帳完全不明白,可以說說帳務(wù)處理嗎?謝謝!
meizi老師
2021 10/21 09:38
你好 ; 增值稅的話按照明細(xì)來做就行了。? 要走銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅這些科目來處理。 月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785022
2021 10/21 09:41
哦:有沒有具體樣板怎么做?
meizi老師
2021 10/21 09:47
你好 ; 這個(gè)的話? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84785022
2021 10/21 10:15
好吧!到時(shí)候我看下,謝謝老師指點(diǎn),有點(diǎn)矇了。
meizi老師
2021 10/21 10:18
沒事的; 希望能幫到你;? ? 蒙的話帶一個(gè)簡單的數(shù)據(jù) 進(jìn)去 理解下? 結(jié)轉(zhuǎn)了 就 理解了? ?
84785022
2021 10/21 10:22
好的,先理解!感謝樂老師耐心解答!
meizi老師
2021 10/21 10:25
?好的。 希望能幫到你i; 滿意請給予評價(jià)? ?
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