問題已解決

請問老師,個體戶的增值稅申報表里,在免稅銷售額填寫的金額是否應該填寫不含稅的銷售額???(當季度開的都是普通發(fā)票,沒有超過起征點,所以在未達起征點銷售額中填寫的)

84784986| 提問時間:2021 10/20 11:26
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,是填寫不含稅的銷售額
2021 10/20 11:27
84784986
2021 10/20 11:28
不管開的是專票還是普通,都填寫不含稅的對吧?
小云老師
2021 10/20 11:32
是的,不管開的是專票還是普通,都填寫不含稅
84784986
2021 10/20 11:36
那請問老師定期定額納稅申報表申報的時候,系統(tǒng)自動在應稅項填寫了30000,但是我們這個季度銷售了55000,然后核定計稅依據(jù)就是3萬,改不了的。如果我在應稅項改成55000的話,這樣會不會有什么影響,交稅之類的呢
小云老師
2021 10/20 11:38
你實際是55000的話就是要去改成55000申報呀
84784986
2021 10/20 11:38
那后面計稅依據(jù)是系統(tǒng)默認的3萬,那是不是代表我要交個稅了呢
小云老師
2021 10/20 11:39
你超過了是要交呀。
84784986
2021 10/20 11:44
可是不是說月度不超過5萬,季度不超過15萬,個稅是免的嘛?我雖然季度是5萬3,但是沒超過季度也會交稅嗎
小云老師
2021 10/20 11:53
不是的,各地免的金額不同,有些是9萬
84784986
2021 10/20 11:55
我問過當?shù)囟悇站质?5萬,填完之后,系統(tǒng)應該是自動算出來的應納稅額,因為那個地方改不了,但是應納稅額還是0,所以應該是不交稅
小云老師
2021 10/20 11:58
如果你們是15萬那就是不交的,申報按你實際的55000填寫
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