問(wèn)題已解決

小規(guī)模印花稅申報(bào)可以按銷售合同的價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/19 10:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021 10/19 10:31
84785002
2021 10/19 10:32
這個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額是我賬里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額合計(jì),老師,這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題吧
樸老師
2021 10/19 10:35
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題
84785002
2021 10/19 11:47
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有一張發(fā)票沒(méi)有開,但是收入分錄和應(yīng)交增值稅分錄都正常做賬了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)稅是按正常流程報(bào)稅嗎,這個(gè)發(fā)票10月開可以么,對(duì)增值稅這塊怎么處理
樸老師
2021 10/19 11:53
這個(gè)月開發(fā)票先紅沖未開票收入就行了
84785002
2021 10/19 11:58
我第三季度報(bào)稅需要把這筆收入填到未開票收入里嚒
樸老師
2021 10/19 11:59
對(duì)的 需要填寫的哦
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