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老師,我想問下,就是我們轉(zhuǎn)賬時候備注往來款。是不是應(yīng)該視同銷售繳納增值稅

84784956| 提問時間:2021 10/18 14:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,往來款,比如應(yīng)收款是不交稅的?
2021 10/18 14:57
84784956
2021 10/18 14:57
那如果我們把錢轉(zhuǎn)到法人名下,那寫著往來款,這樣不就是感覺好像抽逃資金?
立紅老師
2021 10/18 15:00
同學(xué)你好,這個可以做為借款,將來法人是要還的;
84784956
2021 10/18 15:05
法人這樣是不是要年前返還?不然要繳納個稅?
立紅老師
2021 10/18 15:09
同學(xué)你好,是的,需要年末返回,要不是要交個稅的;
84784956
2021 10/18 15:10
那我們這樣轉(zhuǎn)給對方備注往來款屬不屬于無償借款?
立紅老師
2021 10/18 15:13
同學(xué)你好,那我們這樣轉(zhuǎn)給對方備注往來款屬不屬于無償借款?——可以是無償借款;
84784956
2021 10/18 15:39
那這樣不是要繳納增值稅?又說備注往來款可以不用發(fā)票?不用發(fā)票不是不用交稅嘛
立紅老師
2021 10/18 15:46
同學(xué)你好,借款不交增值稅;往來款不需要開發(fā)票;
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