問(wèn)題已解決

原料發(fā)票未抵扣,怎么暫估入賬

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/18 14:40
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2021 10/18 14:41
84784992
2021 10/18 14:50
抵扣之后怎么入賬呢
柳老師
2021 10/18 15:03
先紅字沖借:原材料—暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,再按發(fā)票借:原材料? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
84784992
2021 10/18 15:39
老師,比如我們這次暫估了130萬(wàn),130萬(wàn)就入成本了,下月開(kāi)票開(kāi)了150萬(wàn),如果抵扣了這130萬(wàn),就要按票沖銷暫估的再入原材料成本是吧。這樣我收入增加了150萬(wàn),那不是又要暫估成本了呢,這會(huì)不會(huì)弄得每個(gè)月都要暫估了。我們的進(jìn)項(xiàng)票很多,所以之前沒(méi)有抵扣原料票
柳老師
2021 10/18 15:50
一般開(kāi)始暫估了,每個(gè)月都會(huì)有暫估的,這是合理的
84784992
2021 10/18 16:06
好的,謝謝
柳老師
2021 10/18 16:07
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快
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