問題已解決

老師,計(jì)提的印花稅比稅務(wù)申報(bào)少3分錢,這個(gè)怎么調(diào)整?

84784997| 提問時(shí)間:2021 10/18 14:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你可以補(bǔ)充計(jì)提了
2021 10/18 14:25
84784997
2021 10/18 14:31
抵繳以前多繳的增值稅分錄怎么做?
宋生老師
2021 10/18 14:32
你好!這個(gè)要看你以前多交的部分,是入的什么科目
84784997
2021 10/18 14:36
以前多交的部分記入? 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的借方了
宋生老師
2021 10/18 14:37
你好!那你不用另外做了。本月如果有要交的。比如100塊,以前有2塊抵減 你現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 100 貸:銀行存款98 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2 就好了
84784997
2021 10/18 14:41
老師,這次要交38000元,以前多交的金額是63000元,這樣怎么做分錄?
宋生老師
2021 10/18 14:44
你好!嚴(yán)格說起來,這個(gè)不需要另外做分錄。因?yàn)槟氵@個(gè)要交的,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方38000.軟件會直接在科目余額上減去這個(gè)金額,會顯示期末在借方27000元了
84784997
2021 10/18 14:47
老師,金稅盤的服務(wù)費(fèi)280元,可以直接抵扣增值稅對嗎?
宋生老師
2021 10/18 14:47
你好!是的。是可以抵減的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~