問題已解決
就是小規(guī)模納稅人自開1%稅率的專票,再填報增值稅的時候,填哪一欄
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速問速答將不含稅金額填寫在增值稅主表的第2行、第1行。
2021 10/15 18:13
84784982
2021 10/15 18:13
稅控器具帶出來的是第二欄,但是那不是開3%的稅率的嗎,而且?guī)С鰜淼慕痤~也是1%的金額,
84784982
2021 10/15 18:14
然后我就自己在第一二欄填寫3%的,自己算的嘛,然后再填減免的,申報的時候就申報不了
84784982
2021 10/15 18:14
這是為啥
江老師
2021 10/15 18:14
你還需要填寫減免稅申報表,減免稅2%,最后得到的稅額,就是你發(fā)票上1%需要交的稅。
84784982
2021 10/15 18:23
可是第一二欄不是1%的金額嘛
江老師
2021 10/15 18:24
是1%不含稅金額進(jìn)行申報
84784982
2021 10/15 18:24
我原本填的是3%的金額,然后呢也都算好了,申報的時候就不行
江老師
2021 10/15 18:26
你那肯定不行,如你開的金額是1000元,你反算時,算的金額小于1000元,稅務(wù)比對不符,不會讓你申報的。
84784982
2021 10/15 18:26
第一二欄不是3%的金額嘛,那填的話是填1%算的金額嘛
江老師
2021 10/15 18:28
是填寫你1%發(fā)票上的金額,也就是不含稅的收入金額
84784982
2021 10/15 18:35
那他1%不含稅金額下面算的稅額是用3%得出來一千多稅額
江老師
2021 10/15 18:35
是的,是這樣的,你再辦減免稅處理。
84784982
2021 10/15 18:41
那我減免的時候也是用1%的不含稅金額乘上2%稅率算出來的稅額是吧
江老師
2021 10/15 18:42
那就是倒擠的數(shù)據(jù)了。就是減免稅的金額,就是按3%算出來的稅額-需要按1%繳納稅款的金額。
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