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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司在2019年開(kāi)了一張發(fā)票給客戶(hù),現(xiàn)在收到了客戶(hù)的錢(qián),但之前我們沒(méi)有做賬,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做賬
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速問(wèn)速答只能補(bǔ)做收入,計(jì)算繳納增值稅了。
2021 10/15 18:09
84785016
2021 10/15 18:13
是先補(bǔ)做應(yīng)收賬款,然后再補(bǔ)現(xiàn)在收到的收入是嗎
江老師
2021 10/15 18:14
只能補(bǔ)做無(wú)票的收入處理了。做收入,補(bǔ)做收款處理。
84785016
2021 10/15 18:18
但是現(xiàn)在還有發(fā)票
江老師
2021 10/15 18:19
現(xiàn)在還有發(fā)票,就是按有發(fā)票的處理。如你說(shuō)前期2019年開(kāi)具發(fā)票4萬(wàn)元,沒(méi)有收到款,本期開(kāi)了發(fā)票6萬(wàn)元,共收到10萬(wàn)元,那前期沒(méi)有做賬務(wù)處理的4萬(wàn)元,只能當(dāng)月做無(wú)票的收入處理,計(jì)算增值稅;對(duì)于本期開(kāi)了發(fā)票6萬(wàn)元,做有發(fā)票的申報(bào)處理。共計(jì)形成含稅收入10萬(wàn)元的應(yīng)收賬款,收款10萬(wàn)元平賬。
84785016
2021 10/15 18:46
2021年8月才收到款,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)之前沒(méi)有做賬,
江老師
2021 10/16 09:14
一、如果是前期沒(méi)有賬務(wù)處理,就是前期少申報(bào)了收入,也就少交了增值稅。只能這樣平賬。
二、如果是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)是需要補(bǔ)交增值稅、增值稅附加稅,以及相應(yīng)的滯納金的。你直接補(bǔ)做無(wú)票的收入,相當(dāng)于只補(bǔ)交了增值稅、增值稅附加稅,沒(méi)有交相應(yīng)的滯納金,你認(rèn)為呢?
84785016
2021 10/16 09:21
那現(xiàn)在可以直接在九月份的賬上補(bǔ)應(yīng)收客戶(hù)的分錄可以嗎
江老師
2021 10/16 09:23
是的,按你說(shuō)的處理,現(xiàn)在就是在做九月份期間的報(bào)稅工作,直接在九月補(bǔ)做收入處理。
84785016
2021 10/16 09:39
老師那8月份我已經(jīng)做了收到客戶(hù)賬款
借:銀行存款 40000 貸:應(yīng)收賬款40000
現(xiàn)在9月份補(bǔ)做服務(wù)收入分錄 借:應(yīng)收賬款40000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這樣做會(huì)有影響嗎,賬會(huì)平嗎?
江老師
2021 10/16 09:41
賬就直接平了,應(yīng)收賬款的余額就平了。上述說(shuō)法完全正確。
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