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印花稅按次申報的話都需要填合同上的什么啊

84785026| 提問時間:2021 10/15 11:21
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,按次申報的按照合同什么項目填寫合同金額即可,比如購銷合同,按照不含稅的銷售金額與成本合計去計稅
2021 10/15 11:21
84785026
2021 10/15 11:23
需要編號嗎? 還有啥啊
84785026
2021 10/15 11:23
合同上沒有說不含稅? 含稅? 那我按著含稅還是不含稅吶
夏天老師
2021 10/15 11:23
不需要的,直接按照你的合同可以申報,不需要填其他的
84785026
2021 10/15 11:28
這個圖怎么填啊
夏天老師
2021 10/15 11:29
你只要填標了紅色星星的,根據(jù)你的合同是什么去填
84785026
2021 10/15 11:39
因為之前沒有過報印花稅,10月統(tǒng)一報印花稅? ?稅款所屬起起 和止寫什么時候啊
夏天老師
2021 10/15 11:42
你按次申報稅款所屬期就是你申報的這個月,10月報稅款所屬期為9月的
84785026
2021 10/15 11:44
9.1-9.30對嗎老師? 計稅依據(jù)是不含稅得銷售或者成本嗎? ? 可是合同沒有分出含稅不含稅? ?那我按含稅的包是嗎
夏天老師
2021 10/15 11:46
是的,稅款所屬期是9.1-9.30,合同沒有分開的話按照合同記載的金額計稅
84785026
2021 10/15 11:48
嗷嗷? 謝謝老師? 應納稅憑證書立日期是不是就是簽署日期? ? 可以一次性報之前的印花稅是吧? ?
夏天老師
2021 10/15 11:49
應納稅憑證書立日期就是你簽訂合同的日期,你按次申報可以的
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