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你好,計提蒸汽費,如何做賬?
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速問速答你好,蒸汽費這個是用于哪里,車間么,借制造費用,貸 其他應付款等
2021 10/15 10:02
84784961
2021 10/15 10:02
是用于車間的,貸方其他應付款的明細科目設置【蒸汽費】,可以嗎
maize老師
2021 10/15 10:07
這個蒸汽費是不是外單位提供,那貸其他應付款-xx單位 制造費用設置蒸汽費
84784961
2021 10/15 10:08
蒸汽費是其他單位提供的,如果計提的時候,貸方計入其他應付款-**單位,那么取得發(fā)票的時候,該如何做賬
maize老師
2021 10/15 10:10
發(fā)票到 有差額話,借制造費用設置蒸汽費 負數(shù),貸其他應付款-xx單位? 負數(shù),之后按發(fā)票做
84784961
2021 10/15 10:11
這筆蒸汽費本應該是屬于9月的,就在9月計提,為什么等收到發(fā)票的時候,還要沖銷呢?
84784961
2021 10/15 10:18
請老師回答下.....
maize老師
2021 10/15 10:21
是有差額才沖,按發(fā)票做,沒有差額不需要沖 發(fā)票直接貼后面
84784961
2021 10/15 10:27
我這樣做行嗎?
計提時 借:制造費用-蒸汽費24107.17 貸:其他應付款-蒸汽費24107.17
取得發(fā)票時 借:其他應付款-蒸汽費 24107.17 應交稅費-進項稅2169.64 貸:應付賬款-蒸汽公司26276.81
maize老師
2021 10/15 10:31
要是不含稅金額一樣,那取得發(fā)票只需要做借進項稅額,貸應付賬款
84784961
2021 10/15 10:34
我這樣做賬,做嗎
maize老師
2021 10/15 10:38
你這樣做也可以,可以
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