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老師好,其他單位從我們公司公戶轉(zhuǎn)個帳,我們給對方開了稅票這個怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時間:2021 10/14 11:23
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借 應收 貸收入 應交稅費?
2021 10/14 11:26
84784961
2021 10/14 12:24
老師好,就是這樣的兩張單據(jù)
84784961
2021 10/14 12:25
老師好,就是這樣的兩張單據(jù)
84784961
2021 10/14 12:26
老師好,你幫我看下
玲老師
2021 10/14 12:29
。你給對方開發(fā)票了,這個業(yè)務(wù)對嗎?你收到錢了嗎?
84784961
2021 10/14 12:29
老師好,其他單位開不了稅票從我們公戶走個賬,第二張是轉(zhuǎn)入公司公戶,我們給對方開了稅票,在有公戶轉(zhuǎn)給個人
玲老師
2021 10/14 12:31
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應交稅費。 你轉(zhuǎn)給對方是啥錢?
玲老師
2021 10/14 12:31
。你開發(fā)票就是我給你寫的這個分錄。
84784961
2021 10/14 12:32
用途寫的招待費
玲老師
2021 10/14 12:37
你單位支出招待 費 借管理費用 貸銀行?
84784961
2021 10/14 12:38
老師好,就做兩筆分錄對吧!
玲老師
2021 10/14 12:38
是的二個業(yè)務(wù)就是二個分錄?
84784961
2021 10/14 12:39
好的,謝謝老師!
玲老師
2021 10/14 12:49
你好 你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!
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