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資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款不應(yīng)該都有余額的吧?

84785019| 提問時(shí)間:2021 10/13 19:47
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是問同一客戶,又有應(yīng)收又有預(yù)收嗎?
2021 10/13 19:48
84785019
2021 10/13 19:49
不是,是月末結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表中不應(yīng)該又有應(yīng)收又有預(yù)收的期末余額吧?
娟娟老師
2021 10/13 19:50
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收,預(yù)收是這樣計(jì)算填寫  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
娟娟老師
2021 10/13 19:50
沒有說余額表不能又有應(yīng)收又有預(yù)收
84785019
2021 10/13 19:51
不是余額表,是資產(chǎn)負(fù)債表
84785019
2021 10/13 19:53
我的余額表中應(yīng)收賬款的借方無余額,預(yù)付賬款沒用過,那么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款不是應(yīng)該沒有期末余額么
娟娟老師
2021 10/13 19:56
應(yīng)收賬款需要看所有客戶的明細(xì)賬,你這個(gè)是余額在貸方,是借貸相抵的結(jié)果
娟娟老師
2021 10/13 19:57
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收,預(yù)收是這樣計(jì)算填寫  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”  預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
84785019
2021 10/13 20:00
我沒有懂
娟娟老師
2021 10/13 20:17
你的應(yīng)收都是貸方余額,就填在預(yù)收賬款科目里
娟娟老師
2021 10/13 20:17
你紅色框的是發(fā)生額
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