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跨月發(fā)票紅沖,對方?jīng)]有認證,增值稅怎么搞?上個月已經(jīng)抄稅了,增值稅怎么操作

84784974| 提問時間:2021 10/13 18:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票嗎?如果是的話,這個月開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,上個月的稅款需要正常繳納。
2021 10/13 18:04
84784974
2021 10/13 18:05
那我不要多交稅啊
84784974
2021 10/13 18:05
我上個月開了百萬的發(fā)票,稅號錯了,這個月紅沖
郭老師
2021 10/13 18:05
是的,但是十月份的話會退回來的。
84784974
2021 10/13 18:05
那我這個百萬的要交稅啊
郭老師
2021 10/13 18:07
好,對的是的,你需要交稅。
84784974
2021 10/13 18:07
那我這個月重新開
郭老師
2021 10/13 18:07
即使你開對了,你給對方不也正常交稅嗎?你沒有進項的情況下,你自己開出來了,你就得交稅。
84784974
2021 10/13 18:08
那我這個月不要重新開嗎
84784974
2021 10/13 18:08
那下個月還要交稅嗎
郭老師
2021 10/13 18:08
這個月重新開,然后開負數(shù)發(fā)票,一正數(shù)一負數(shù),根本不需要多交稅。
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