問題已解決

老師:上個月我們多開了發(fā)票,然后,我們做賬了,這個月又沖紅了,那是直接改上個月的賬,還是沖紅什么樣做分錄呢?

84784956| 提問時間:2021 10/13 13:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
修改在這個月借應(yīng)收負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
2021 10/13 13:22
84784956
2021 10/13 13:40
做相反的分錄是嗎?
郭老師
2021 10/13 13:43
你好,如果是軟件做賬的話,營業(yè)收入在貸方負數(shù)。
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