問題已解決

小規(guī)模季報,代開專票時已經交過增值稅了,季報時,怎么填呢。

84784956| 提問時間:2021 10/13 09:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表第一行,第二行就是了?
2021 10/13 09:21
84784956
2021 10/13 09:26
代開專票稅款已經繳過了,下面稅款計算那本期應納稅額和減征額那,填0嗎
鄒老師
2021 10/13 09:28
你好,本期應納稅額不是0的,代開發(fā)票的稅額就是本期應納稅額?
84784956
2021 10/13 09:31
但是代開的時候,錢已經繳過了,這該怎么填還是怎么填嗎?最后會不會多交一次專票的增值稅呢
鄒老師
2021 10/13 09:32
你好,把代開發(fā)票收入填寫在增值稅申報表第一行,第二行就是了? 如果只有專用發(fā)票,這種情況本期應補退稅額是0的?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~