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老師 企業(yè)所得稅計(jì)算招待費(fèi)用的限額 是招待費(fèi)用的60%VS銷售收入(主營業(yè)務(wù)收入 加 其他業(yè)務(wù)收入 加 視同銷售收入 )的千分之五 取小,這里的視同銷售是增值稅的視同銷售收入和企業(yè)所得稅的視同銷售收入嗎?

84785037| 提問時(shí)間:2021 10/12 12:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? 是的。? ? ?這些都需要涉及增值稅和所得稅的; 所以這些收入要考慮 在計(jì)算招待費(fèi)的金額的?
2021 10/12 12:56
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