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增值稅一般納稅人,上月開具發(fā)票200萬,未繳納稅款,形成欠稅,本月紅沖了該發(fā)票,可以抵上月欠稅嗎?為什么?附加稅如何處理?
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速問速答紅沖只能抵減當(dāng)月的。比如9月開紅票,只能沖9月的收入。
2021 10/11 10:01
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2021 10/11 10:02
當(dāng)月沒有開正數(shù)發(fā)票
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增值稅一般納稅人,上月開具發(fā)票200萬,未繳納稅款,形成欠稅,本月紅沖了該發(fā)票,可以抵上月欠稅嗎?為什么?附加稅如何處理?
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