問題已解決

增值稅一般納稅人,上月開具發(fā)票200萬,未繳納稅款,形成欠稅,本月紅沖了該發(fā)票,可以抵上月欠稅嗎?為什么?附加稅如何處理?

84785019| 提問時間:2021 10/11 09:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔡老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
紅沖只能抵減當(dāng)月的。比如9月開紅票,只能沖9月的收入。
2021 10/11 10:01
84785019
2021 10/11 10:02
當(dāng)月沒有開正數(shù)發(fā)票
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~