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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)未分配利潤里嗎?分錄怎么做呢?
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速問速答你好,一般是先轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入再轉(zhuǎn)利潤的
2021 10/09 18:51
84785018
2021 10/09 18:58
老師是員工退回上年獎金,進(jìn)賬時借:銀行存款 ? 貸;其他應(yīng)付款 ? 之前怕在退回,就這樣做的,現(xiàn)在不退了,怎么做賬。
徐阿富老師
2021 10/09 19:08
你好,那要知道當(dāng)時發(fā)的時候怎么做賬的
84785018
2021 10/09 19:18
計(jì)入管理費(fèi)用,通過應(yīng)付職工薪酬過度了
徐阿富老師
2021 10/09 19:21
那么退回時借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
徐阿富老師
2021 10/09 19:22
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配
84785018
2021 10/09 20:09
老師,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款里掛賬,是不是調(diào)整,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后在:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配
徐阿富老師
2021 10/09 20:09
你好,對的,這樣調(diào)整可以的。
84785018
2021 10/09 20:21
謝謝老師
徐阿富老師
2021 10/09 20:22
不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。
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