柴油都是借的沒(méi)有付款,所以我做了暫估入帳,等次月紅字沖銷后再做正確分錄。但是我們的柴油在銷售時(shí)不知道成本的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)柴油成本時(shí)我同樣也做暫估嗎? 借:其他應(yīng)收款-柴油-車隊(duì)-車號(hào) 貸:庫(kù)存商品-柴油 (暫估) 其他業(yè)務(wù)收入-柴油(暫估)
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- 制造工業(yè) 暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 是這樣做分錄嗎? 借庫(kù)存商品-暫估 應(yīng)付賬款-暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸庫(kù)存商品-暫估 611
- 建筑公司暫估成本,借:工程成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸:應(yīng)付賬款-暫估; 沖暫估:借:工程成本-暫估(紅字),貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字);結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程成本-暫估;這樣做分錄對(duì)嗎? 1054
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