問題已解決
某行政單位20xx年發(fā)生一下經(jīng)濟業(yè)務 (1)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付額度到賬通知書,本月取得財政授權(quán)支付用款額度500 000元。 (2)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政直接支付入賬通知書及相關(guān)憑證,支付單位業(yè)務培訓費60 000元。 (3)收到某機構(gòu)捐贈的丙材料一批,確定的入賬成本為20 000元,另外以銀行存款支付相關(guān)費用500元。 (4)工作人員報銷差旅費4 200 元,原預借款5 000元,余款800元以現(xiàn)金交回。 (5)經(jīng)批準無償調(diào)出一項專利技術(shù),其賬面余額為24 000元,已計提攤銷18000元。
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1.借:零余額賬戶用款額度 500000
貸:財政撥款收入 500000
借:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度 500000
貸:財政撥款預算收入 500000
2.借:業(yè)務活動費用 60000
貸:財政撥款收入 60000
借:行政支出 60000
貸:財政撥款預算收入 60000
3.借:庫存物品 20500
貸:捐贈收入 20000
銀行存款 500
借:行政支出 500
貸:資金結(jié)存-貨幣資金 500
2021 09/24 14:43
小奇老師
2021 09/24 14:45
4.借:單位管理費用 4200
庫存現(xiàn)金 800
貸:其他應收款 5000
借:行政支出 4200
貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4200
5.借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 6000
無形資產(chǎn)累計攤銷 18000
貸:無形資產(chǎn) 24000
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