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老師,小規(guī)模納稅人7-9月開票120萬?季度報(bào)稅,增值稅和企業(yè)所得稅如何計(jì)算?

84785002| 提問時(shí)間:2021 09/22 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果這個(gè)是含稅的價(jià)格,增值稅稅率是1%的,增值稅等于120除以1.01乘以1%。 企業(yè)所得稅需要看利潤的,你們單位利潤是多少?看年累計(jì)的。
2021 09/22 16:37
84785002
2021 09/22 16:41
企業(yè)所得稅按利潤,是需要扣除成本和費(fèi)用后的嗎?
郭老師
2021 09/22 16:41
對(duì)的是的,看你利潤表的利潤總額就行。
84785002
2021 09/22 16:45
老師,費(fèi)用像業(yè)務(wù)招待費(fèi),也是有扣除比例的,不是產(chǎn)生多少就能扣除多少?
84785002
2021 09/22 16:46
還有就是,10月我們需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2021 09/22 16:48
好,預(yù)繳的時(shí)候不需要考慮這個(gè)。
84785002
2021 09/22 16:52
老師你的意思是企業(yè)所得稅中的費(fèi)用是在年底匯算清繳時(shí)才考慮,目前季度報(bào)的話就是有多少票報(bào)多少稅嗎?
郭老師
2021 09/22 16:52
對(duì)的是的,可以這么理解的,沒有發(fā)票都可以抵扣,在預(yù)繳的時(shí)候。
84785002
2021 09/22 16:54
好的,謝謝老師
郭老師
2021 09/22 16:55
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