問題已解決
老師:建筑勞務(wù)分包單位按與總包單位合同,每月確定施工進(jìn)度并按進(jìn)度85%付款,但總包單位要求按進(jìn)度開發(fā)票,按實際付款開收據(jù)。請問這15%的差的增值稅銷項稅額可不可以先進(jìn)應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額,等按合同結(jié)算完付款時再將已開過發(fā)票差額部分稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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速問速答可以的呀,可以這樣子處理了,這個不影響。
2021 09/20 12:06
84784963
2021 09/20 12:11
那是不是這部分稅按收到款再交
84784963
2021 09/20 12:13
交稅申報時怎么處理呢?
陳詩晗老師
2021 09/20 12:23
你這是正常處理
賬務(wù)處理,先計入貸轉(zhuǎn)銷,開票時在轉(zhuǎn)銷
繳納時,申報表填寫,納稅義務(wù)發(fā)生時就填寫了嗎
陳詩晗老師
2021 09/20 12:24
納稅義務(wù)發(fā)生時,申報表就需要填寫繳納
84784963
2021 09/20 12:45
毎月都開了100%的專票?可以按85%的進(jìn)度款交稅嗎?合同有約定
84784963
2021 09/20 12:47
也就是發(fā)票按總金額開的
84784963
2021 09/20 12:47
但結(jié)算前只付85%
陳詩晗老師
2021 09/20 13:01
不可以
你100%繳納稅
會計可以這樣處理
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