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為什么我八月份的帳做完了,去折舊攤銷計(jì)算時(shí),用友u8軟件告訴我說當(dāng)前業(yè)務(wù)日期應(yīng)在七月份呢,這是為什么呢?

84784974| 提問時(shí)間:2021 09/19 11:32
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是7月固定資產(chǎn)的系統(tǒng)沒有結(jié)賬。
2021 09/19 11:33
84784974
2021 09/19 11:34
不知道,7月份不是我做的。 結(jié)賬應(yīng)該是點(diǎn)那里呢?
江老師
2021 09/19 11:34
你可以咨詢一下前期的會(huì)計(jì)人員。
84784974
2021 09/19 11:35
點(diǎn)月末結(jié)賬那里吧?是用友u8軟件
84784974
2021 09/19 11:38
已經(jīng)結(jié)賬了,謝謝你!
江老師
2021 09/19 11:44
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
84784974
2021 09/19 11:45
老師計(jì)提到這一步了,應(yīng)該怎么操作
江老師
2021 09/19 11:46
如果是金額沒有變化,可以直接在固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)計(jì)提折舊
84784974
2021 09/19 11:48
這是我已經(jīng)計(jì)提過了,怎么把它做成分錄呢
84784974
2021 09/19 11:50
可以了,我找到說明書了。謝謝
江老師
2021 09/19 11:55
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利!
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