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甲公司為增值稅一般納稅人。2019年10月,甲公司發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)1日,將一臺(tái)暫時(shí)閑置的生產(chǎn)設(shè)備出租給乙公 司。雙方合同約定租期為6個(gè)月,每月不含增值稅的租金為5萬元,租金一次性收取且提供后續(xù)服務(wù)。甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為39萬元。該設(shè)備每月應(yīng)計(jì)提折舊費(fèi)4萬元

84784995| 提問時(shí)間:2021 09/16 18:10
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,你要提問的是什么問題,
2021 09/16 18:13
莊老師
2021 09/16 18:15
你好,甲公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為39萬元。 增值稅應(yīng)該是3.9萬元,
莊老師
2021 09/16 18:15
會(huì)計(jì)分錄為, 借:應(yīng)收賬款?33.9 貸:待轉(zhuǎn)銷售收入?30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?3.9 借:其他業(yè)務(wù)成本?4 貸:累計(jì)折舊4
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