問題已解決

老師好,公司沒錢,發(fā)生的費(fèi)用都是記在法人名下,其他應(yīng)付款/法人,公司認(rèn)繳制,法人是股東之一,這樣掛了有13萬多,沒有收入,可以把這個(gè)其他應(yīng)收款/法人,轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2016 12/29 22:05
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84785042
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師我,不是太明白,剛才打錯(cuò)字了,我之前做的分錄都是 借:**費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款/法人 。 法人沒有往公司公戶打錢,都是法人自己把錢交了,比如房租水電,辦公用品, 問題1 您說開收據(jù),把這個(gè)收據(jù)當(dāng)原始憑證嗎? 2 還有這個(gè)收據(jù)的日期怎么填?比如這個(gè)月想結(jié)轉(zhuǎn),就寫這月的日期? 3 分錄 借:其他應(yīng)付款/法人 貸:實(shí)收資本 ? 4. 用不用開股東會(huì),簽個(gè)協(xié)議什么的?公司兩個(gè)股東,注冊資本500萬,法人認(rèn)繳300萬。 5. 現(xiàn)在不用驗(yàn)資了吧,只需交印花稅就可以了吧? 問題有點(diǎn)多,謝謝老師解答。
2016 12/29 22:26
王雁鳴老師
2016 12/29 22:06
您好,可以轉(zhuǎn),但是最好重新開一張收款收據(jù),注明投資款,再結(jié)轉(zhuǎn)。
王雁鳴老師
2016 12/29 22:31
您好,1、是的,把這個(gè)收據(jù)當(dāng)原始憑證,并給老板一聯(lián)。2、就寫這月的日期,3、分錄 借:其他應(yīng)付款/法人 貸:實(shí)收資本。如果法人認(rèn)繳的300萬元沒交足的話,不用開股東會(huì),不用簽協(xié)議什么的,如果法人認(rèn)繳的300萬元已經(jīng)交足了,就不能轉(zhuǎn)了。5、是的,只需交印花稅就可以。
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