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暫估入賬商品本月銷售,且結(jié)轉(zhuǎn)了成本及本年利潤,下月收到發(fā)票,該怎么做賬

84784996| 提問時間:2021 09/15 22:06
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沐沐云曦
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師
本月先暫估成本,下月收到發(fā)票的時候,沖紅,重新計算成本
2021 09/15 22:08
84784996
2021 09/15 22:17
我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了,沒有影嗎
84784996
2021 09/15 22:18
具體的分錄怎么寫,老師?
沐沐云曦
2021 09/16 10:52
1、沖平暫估入賬的憑證(紅字), 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2、根據(jù)發(fā)票計入原材料, 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 3、將原材料轉(zhuǎn)入上年的損益, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料 4、將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784996
2021 09/16 20:26
考試,你的3和4分錄是發(fā)票跨年收到的情況是嗎?
沐沐云曦
2021 09/16 20:29
對!你要是沒有跨年,就12就夠了
84784996
2021 09/16 20:36
意思就是跨月是不用調(diào)整成本的,到銷售完的最后一期再來調(diào)成成本
沐沐云曦
2021 09/16 20:50
如果你的暫估成本有變動就要重新暫估,沒有就不用,收到發(fā)票按真實成本重新入賬
84784996
2021 09/16 20:51
好的,謝謝老師
沐沐云曦
2021 09/16 20:58
麻煩給個五星好評哦!謝謝!
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