問題已解決

請問老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我公司有一批出口的貨物,其中有300片質(zhì)量不合格,不知道就地報廢和退貨給我們哪種費(fèi)用高?

84785016| 提問時間:2021 09/15 15:30
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你要看算一下費(fèi)比較才知道怎么合適.
2021 09/15 15:31
張壹老師
2021 09/15 15:32
你好,你要看算一下費(fèi)用比較才知道怎么合適
84785016
2021 09/15 15:33
老師,就地報廢和退貨分別有哪些流程?
張壹老師
2021 09/15 15:35
你好,你就地報廢是讓客戶處理,你看他收你什么費(fèi)用.退回,你要報關(guān),要運(yùn)費(fèi)退回.
84785016
2021 09/15 15:36
就地報廢客戶也需要通過海關(guān)嗎?客戶能私自報廢嗎?
張壹老師
2021 09/15 15:41
你好,報廢不需經(jīng)海關(guān)批準(zhǔn),客戶自己決定
84785016
2021 09/15 15:44
哦,老師,那如果這批貨物我們公司已經(jīng)收匯,我已經(jīng)申報退稅了,在這兩種情況下:就地報廢和不良貨物退回分別怎么做賬務(wù)處理?
張壹老師
2021 09/15 15:47
你好,就地報廢如果客戶要扣款的話,你在下批出口貨物里調(diào)減發(fā)票和報關(guān)金額就可以了. 不良退回你就按退貨處理.
84785016
2021 09/15 15:58
老師,如果按照就地報廢處理:客戶從本批貨款里扣我們1400美元,那我可以在下批出口的貨物(出口金額是2500美元)里沖減發(fā)票金額,2500美元按照正數(shù)開具,1400美元按照紅字開具,這樣的話其中1400美元就不能申報退稅了,是這樣操作嗎
84785016
2021 09/15 15:59
我在申報免抵退稅時,先把正數(shù)1400美元的免抵額申報上,然后再把紅字1400的申報上,必須先申報正數(shù),在申報紅字是嗎?
張壹老師
2021 09/15 16:00
你好,客戶扣款1400,下批出口貨物2500,那你按2500-1400=1100報出口開票和退稅就可以了.
84785016
2021 09/15 16:05
那如果扣的這1400美元,我已經(jīng)申報免抵退稅了,是不是就要先申報正數(shù),在紅字沖減了?
張壹老師
2021 09/15 16:06
你好,你這個退貨的1400已經(jīng)報了退稅,但你新增加的的出口里面少報1400,就扯平了,不要做紅沖了
84785016
2021 09/15 16:15
那這1400元我還得做免稅收入吧?還得把這1400元轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出?
84785016
2021 09/15 16:22
如果按照您說的,開票直接減少1400,那產(chǎn)品的單價會受影響呀
張壹老師
2021 09/15 16:22
你好,你1400的不良已經(jīng)在你的出口里扣減了,你不用作轉(zhuǎn)出了
84785016
2021 09/15 16:46
如果退貨怎么處理?我們自己開工資沖減收入是嗎?
張壹老師
2021 09/15 16:56
你好,退貨銷售退回處理,沖減收入
84785016
2021 09/15 16:57
比如1000美元沖減了600美元,還剩400美元,我申報退稅時,就按照400美元沖減?
張壹老師
2021 09/15 17:00
你好,你沖了600,你退稅就只能按400退稅.
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