問題已解決

老師好,我們是建筑業(yè)公司的,我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬,甲方對公付給我們60萬,然后代發(fā)了人工費(fèi)40萬,請問我這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?

84784994| 提問時(shí)間:2021 09/15 08:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,你們不是勞務(wù)派遣公司啊,不應(yīng)該有代發(fā)的情況的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入+增值稅 然后 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款 100
2021 09/15 08:51
84784994
2021 09/15 09:26
是的,我們不是勞務(wù)派遣公司,但是甲方就是要我們提供工資表,他們發(fā)一部分
王超老師
2021 09/15 09:30
這個(gè)你只需要提供工資表的,不需要在這個(gè)業(yè)務(wù)中進(jìn)行賬務(wù)處理的
84784994
2021 09/15 09:37
好的,王老師謝謝你
王超老師
2021 09/15 09:42
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